
Presidida pelo Vice-Presidente CT Joao Júlio Arashiro e participação dos Conselheiros membros efetivos: CT Maria Luiza Jorge Sanches e CT Lucélia da Costa Nogueira Tashima e dos membros suplentes: CT Luis Andre Pasqualotto e CT Andrea Antunes da Silva, a 1ª reunião da Câmara de Controle Interno do CRCMS de 2026, foi realizada no dia 27/01, com início às 16h30, por videoconferência.
Com apoio do Encarregado do Setor de Contabilidade, Valter Gomes dos Santos os Conselheiros analisaram e aprovaram o Balancete Patrimonial, Balancete Financeiro, Balancete Orçamentário, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados, Conciliações Bancárias, Demonstrativo de Cota Parte bem como o Relatório de Pagamentos e o Plano de Trabalho da Administração relativos ao mês de dezembro/2025.
E, após procedidas às verificações julgadas oportunas, concluíram que a situação econômica e financeira do Regional estava fielmente retratada nos Demonstrativos em referência e de acordo com a legislação do CFC – Conselho Federal de Contabilidade.
A Câmara de Controle e Interno do CRCMS é composta por 3 membros efetivos e 03 suplentes. Integram a câmara para o biênio 2026/2207 como Membros Efetivos: o CT Joao Júlio Arashiro (Vice-Presidente), a CT Maria Luiza Jorge Sanches e a CT Lucélia da Costa Nogueira Tashima e como Membros Suplentes: o CT Luis Andre Pasqualotto, a CT Ana Paula Nascimento Marangoni e a CT Andrea Antunes da Silva. São atribuições da Câmara de Controle e Interno:
* Examinar as demonstrações das receitas arrecadadas, verificando se as parcelas devidas ao CFC foram remetidas corretamente e com observância dos prazos estabelecidos;
* Controlar o recebimento de legados, doações e subvenções;
* Examinar os comprovantes de despesas pagas, quanto à validade das autorizações e quitações respectivas;
* Dar parecer sobre a prestação de contas, os balancetes mensais, os balanços do exercício, o relatório de gestão e os pedidos de abertura de créditos especiais e suplementares, a serem submetidos ao Plenário;
* Dar parecer sobre a proposta orçamentária apresentada pelo Presidente, encaminhando-a ao Plenário, até a última sessão ordinária de outubro;
* Examinar as prestações de contas dos agentes e delegados, após conferidas pelo setor competente;
* Fiscalizar, periodicamente, a Tesouraria e Contabilidade, examinando livros e demais documentos relativos à gestão financeira, o que constará, obrigatoriamente, de seu relatório mensal;
* Emitir pareceres sobre subvenções e processos de licitação;
* Examinar as Demonstrações Contábeis e prestações de contas do órgão, que serão encaminhadas ao Conselho Federal de Contabilidade.
Marli Nascimento
Imprensa – CRCMS



